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财务审批制度一、财务预算(项目立项)管理营销系统的一切收支均须纳入预算管理系统。营销系统各部门编制部门预算(立项),在部门预算的基础上编制营销系统总预算。预算审批权限:一年度销售预算(收入、支出预算)由营销副总裁批准。一调整年度预算销售量和营销政策由营销副总裁批准。一在年度总预算范围内,销售量预算及销售费用预算月度调整由各部正部长(总监(无正部长由主管部长批准)及营销财务管理部部长批准。二、价格审核及合同管理范围:总部发生的广告项目、固定资产购置、租赁合同、运输费用等,单项合同金额不论大小,均需事前进行审价。范围:总部发生的、经立项批准后的有总限额控制的项目,各单项价格必须事前审价。范围:分公司发生的广告项目、固定资产购置、租赁合同、运输费用等按分公司财务制度执行。凡应审价的项目,须进行招标或竞价(按营销系统审价管理办法)。在预算内,5万元(含5万元)以下的单项费用合同由付部长以上干部审批;5万元以上至10万元以下者,由正部长(副总监)(无正部长由主持工作部长)审批;10万以上(含10万)20万以下者,由总监审批;20万元(含20万元)以上由营销副总裁审批。预算外的一切费用由营销财务部部长和集团财务资源部部长同意、营销副总裁审批、财务副总裁审批、集团总裁批准才能开支。6、预算额度内,市场调研费、公关项目、咨询费、培训费等费用5万元(含5万元)以下由各职能部长审批,10万元(含10万元)以下,由正部长(总监)(无正部长由主管部长)审批,10万元以上由营销副总裁审批。7、凡项目单项金额超过50元以上者,都应在费用发生前签定经济合同。三、资金计划管理所有的资金计划以营销部门提出的财务预算为依托,在月度、年度收支预算总额内控制。1、资金计划的审批年度资金计划由各部门编制,营销财务部审核平衡,并呈报营销副总裁批准。每月营销财务管理部汇总各部门上月资金计划实际执行情况,上报营销副总裁,并报财务资源部。资金计划的编制销售货款回笼计划:依据年度预算编制月度销售货款回笼计划,由营销本部归管理。营销费用资金计划:依据年度预算,编制月度计划。四、支出审批权限费用内容:宣传广告费,样机费用,专柜、店招、订货会、维修费(安装费),经销商奖励,储运装卸费(含仓租)、二次配送费用,营销人员工资,差旅费,保险费,各省办事处及维修中心、营销总部各项日常费用(办公费、水电费、邮电费、物业管理费、低值易耗品、房租、设施购置费、折旧等),会议费,培训费,出销售费用等。已有合同的费用支出审批程序(如:宣传广告费、储运装卸费、租赁合同、固定资产购置):对于已列入预算的项目,并在当月资金计划中已批准同意的开支,付款申请单在附有发票和已经签批的合同申请单或专项报告(复印件)时,不再需原领导审批,由副部长批准即可。程序简化为:经办部门主管(副)部长(或授权人)财务部门审核后安排付款未签定合同但纳入预算内的根据销售额提费用和经批准预算外的费用后按下列程序批准支付:进场费、送展样品机、展示用样板机、专柜货、店招:由正部长(总监)(无正部长由主管部长)审批。维修费(安装费)的支付:参照顾客服务部的相关规定执行。日常费用开支审批权限公司总部营销部门、科室日常费用范围:办公费、差旅费、邮电费、水电费、运杂费、维修费(非产品)、会议费、物料消耗、福利费、其它杂费等。审批权限:-差旅费:出差人员申请^科室主管T主管(副)部长T部门登记台帐主管(副)部长、正部长(总监)的差旅费由其上一级领导(或其授权人)审批-其它日常费用由各科科长控制使用,发票由主管(副)部长审批。上述费用由各部门、分公司在预算内开支,由营销财务管理部审核报销,超预算部份原则上不予报销。特殊情况须报请集团财务部同意,经营销副总裁批准后才给予报销。没有采购合同的办公设施、生活设施、低值易耗品购置的审批权限购置时按下列程序审批:固定资产购置属预算范围内:经办部门申请审价正部长(总监)审批营销财务管理部设立台帐(无正部长由主管部长)属预算范围外,原则上不准开支。特殊情况报集团财务资源部同意、营销副总裁批准方可开支。非固定资产购置,审批程序为:经办部门申请审价主管(副)音部长(或授权人)批准营销系统基本配置(设备种类、价格、数量)专门规定的,可不经审价程序,其他程序不变。其他没有提到的各项开支,属承包范围内的,由主管(副)部长审批;不属承包范围内的,由部门申请,报营销副总裁批准。分公司按《分公司财务管理制度》有关规定执行。经销商奖励营销方案内的奖励(含返利)由销售部长和营销财务管理部部长批准;根据营销方案赋予分公司经理的权限,由分公司经理批准;营销方案外的奖励(含返利)方案,由集团总裁批