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PAGEPAGE20生产与仓储循环:控制测试被审计单位:______________________项目:____________________________编制:____________________________日期:____________________________索引号:_____SCC__________________所审计会计期间财务报表截止日/期间:__________________复核:____________________________日期:____________________________测试本循环控制运行有效性的工作包括:1.针对了解的被审计单位生产与仓储循环的控制活动,确定拟进行测试的控制活动。2.测试控制运行的有效性,记录测试过程和结论。3.根据测试结论,确定对实质性程序的性质、时间和范围的影响。测试本循环控制运行有效性包括以下工作底稿:(SCC-1):控制测试汇总表(SCC-2):控制测试程序(SCC-3):控制测试过程编制说明:本审计工作底稿用以记录下列内容:SCC-1:汇总对本循环内部控制运行有效性进行测试的主要内容和结论;SCC-2:记录控制测试程序;SCC-3:记录控制测试过程。生产与仓储循环:控制测试汇总表被审计单位:______________________项目:____________________________编制:____________________________日期:____________________________索引号:_____SCC-1________________所审计会计期间财务报表截止日/期间:__________________复核:____________________________日期:____________________________1.了解内部控制的初步结论[注:根据了解本循环控制的设计并评估其执行情况所获取的审计证据,注册会计师对控制的评价结论可能是:(1)控制设计合理,并得到执行;(2)控制设计合理,未得到执行;(3)控制设计无效或缺乏必要的控制。]2.控制测试结论编制说明:1.本审计工作底稿记录注册会计师测试的控制活动及结论。其中,“控制活动是否有效运行”一栏,应根据SCC-3表中的测试结果填写;“从了解和测试内部控制中获取的保证程度”一栏,应根据了解和测试内部控制中获取的审计证据分析填写;“控制活动是否得到执行”一栏,应根据SCL-4表中的结论填写;其余栏目的信息取自生产与仓储循环审计工作底稿SCL-3中所记录的内容。其余栏目的信息取自生产与仓储循环SCL-3工作底稿中所记录的内容。2.如果注册会计师不拟对与某些控制目标相关的控制活动实施控制测试,则应行执行实质性程序,对相关交易和账户余额的认定进行测试,以获取足够的保证程度。控制目标(SCL-3)被审计单位的控制活动(SCL-3)控制活动对实现控制目标是否有效(是/否)(SCL-3)控制活动是否得到执行(是/否)(SCL-43)控制活动是否有效运行(是/否)(SCC-3)控制测试结果是否支持实施风险评估程序获取的审计证据(支持/不支持)从了解和测试内部控制中获取的保证程度(高/低/无)已验收材料均确附有有效采购订单质量检验员×××比较所收材料与采购订单的要求是否相符,并检查其质量等级。验收无误后,质量检验员×××签发预先编号的验收单,作为检验商品的依据。对于单价在人民币×××元以上的材料,还需质检经理×××验收签字。是是是支持高已验收材料均确已准确记录仓库管理员×××负责将购入材料的采购订单编号、验收单编号,材料数量、规格等信息输入Y系统,经仓储经理×××复核并以电子签名方式确认后,系统自动更新材料明细台账。是是是支持高已验收材料均已记录验收无误后,质量检验员×××签发预先编号的验收单。根据验收单,仓库管理员×××负责将购入材料的采购订单编号、验收单编号,材料数量、规格等信息输入Y系统,经仓储经理×××复核并以电子签名方式确认后,系统自动更新材料明细台账。是是是支持高已验收材料均已于适当期间进行记录仓库分别于每月、每季和年度终了,对存货进行盘点,财务部门对盘点结果进行复盘。仓库管理员×××编写存货盘点明细表,发现差异及时处理,经仓储经理×××、财务经理×××、生产经理×××复核后调整入账。是是是支持高管理层授权进行生产根据经审批的月度生产计划书,生产计划经理×××签发预先编号的生产通知单。是是是支持高发出材料均已准确记录仓库管理员×××将原材料领用申请单编号、领用数量、规格等信息输入Y系统,经仓储经理×××复核
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