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第PAGE\*Arabic\*MERGEFORMAT7页共NUMPAGES\*MERGEFORMAT7页关于工会物资的管理规定物资管理规定1.目的为了保证生产正常进行,节约物资消耗,有效使用各类物资,使物资的管理合理规范有序(包括废料、废纸的处理);特制定本管理规定。2.范围适用于原材料、外协件、包装物、零星物资、餐饮物资和办公用品的采购、入库、贮存(保管)、领用、盘点,以及边角料、废料、废纸的处理和半成品、成品的管理。3.职责3.1各部门经理、车间主任负责提出零星物资的采购申请;3.3总经理负责采购申请的批准;3.4生产用原材料、外协件均由物控部提出;3.5各库管员负责所采购物资的入库(数量、型号核对)、贮存管理和库存盘点;3.6财务部材料会计负责监督、核查各库管员工作及各部门的物资采购、领用情况。3.6财务部财务总监负责监督、抽查各库管员的工作及各部门的物资采购、领用情况。4.定义4.1本规定所描述的原材料是指将经过本公司再加工后发生物理或化学变化的用来生产制造产品的材料;4.2外协件是指本公司向其他单位购买勿需进行再加工而直接组装或安装至产品上的材料或零件;4.3包装物是指用于包装产品的物品,如纸箱、木箱、周转箱、托盘以及客户的料箱料架等;5.管理规定5.1原材料、外协件管理规定5.1.1生产用原材料、外协件管理规定5.1.1.1物控部采购员根据生产计划及库存数据向供应商发放采购定单进行采购。5.1.1.2原材料或外协件到厂后,供应商的送货单由相关库管员核对数量后签收并留存,整理后交给材料会计以便核查并由材料会计定期归档,由物控部搬运组负责卸货,采购员应填写《零部件报检通知单》及时通知项目部质检组检验并登记供应商供货情况。5.1.1.3检验合格后,物控部搬运组负责搬运入库,库管员在入库单上签字;库管员负责入库管理:核对数量、指定贮存库位、物料标识、定置定位、登记台帐及防尘、防潮、防腐、防水、防变质、防鼠等,库管员必须在相应的库位指引牌上作入库登记并严格按《xx仓库管理制度》执行。不合格材料必须贮存在指定的不合格区域,并由项目部质检组作醒目的不合格标识,并填写不合格处理报告5.1.1.4各生产车间班长负责按《零件材料清单(bom表)》(项目部负责制订)填写《领料单》并由各生产车间主任批准,到各仓库按《领料单》向库管员领料,库管员办理出库手续且必须做到“先进先出”。生产车间领用后需退回的原材料、外协件必须由质检科检验判定合格或不合格后,不合格的按《不合格控制程序》作不合格处理,合格的可退回仓库,库管员重新办理入库手续5.1.1.5库管员办理出库手续,班长在出库单上签字,库管员必须在相应的物料卡上作出库登记,并及时在出库台帐上分零件作书面和电脑登记。5.1.1.5库管员必须编制《收发存报表》并且送交财务部材料会计核查。5.1.2研发用原材料、外协件管理规定5.1.2.1研发用材料和外协件,由项目部负责开发,在开发材料和外协件时,必须首先考虑能否使用现有材料以及优先开发现有供应商可以提供的材料或外协件。5.1.2.2在项目开发时,如使用现有原材料或外协件则必须填写“领料单”,并在领料单上写明“研发用”字样,研发用的领料单必须要由项目经理审核和总经理的批准方可领用,否则仓管员有权拒绝出库。研发用的原材料和外协件应限量使用,不得影响正常生产,如需大量使用则应提前通知物控部,仓管员按“领料单”发放材料,并将研发用的物料,记入研发出库单上,且须在月底收发存报表上显示。5.1.2.3项目开发时,项目经理须开发现有供应商的新规格材料或新的外协件时,如果是供应商提供的免费样品可由项目部自行处置,如果是需付款的必须经总经理批准后发订单采购,入库后再出库使用,这种研发用的新规格材料或新外协件的采购,项目部在采购时必须在订单上注明“研发用”,并在入库时注明“研发用”,且要求仓管员将研发用的材料划区放置。在出库使用时,记入相关研发报表中。但是具体规格技术要求的确定以及检验是由项目经理负责。5.1.2.4出库后,剩余的合格材料或外协件(由相关人员检定后)必须退还仓库,并作有关退还手续。生产用物资由质检人员检定即可,新开发的材料和外协件由项目部检定。5.1.3包装管理规定详见《包装物的管理规定》5.2办公用品管理规定5.2.1办公用品(包括电脑整机)由办公室文员提出采购申请并由总经理批准后交零星采购员进行采购,到货后送至办公室入库,办公室文员负责核对数量、入库、贮存和办理领用手续,入库单必须有文员签字,发票必须有采购员签字,采购员连同签字后的入库单和发票按《采购报销管理规定》报销。5.3.1办公室饮用水由办公室文员负责签收、登记领用记录,车间饮用水由各车间主任、部门经理负责签收并登记领用记录。月汇总交办公室文员办理报销流程.5.