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成本会计的交接资料!超全[2008-5-29:10:00|By:meitaomei]2HYPERLINK"javascript:void(null)"推荐成本会计的交接资料!工作主要内容:原材料进销存及成本核算:(总论)1、每天由采购提供厂商送货单及我司收料单作原材料购进,输入金蝶财务软件,并核对好数量及单价备作应付帐款明细,于月底与供应商对帐;2、每天根据仓库提供生产部门领、退料单,按相同单号及内容按不同组别不同产品名称输入EXCEL,并每日与仓库的数据核对。月底产品的领退料汇总数输入金碟,并算出不同产品所耗用原材料成本;根据仓库辅料仓管提供包装物领用(注意减掉外发厂商的出库数)算出当月耗用包装物成本;并根据主管提供的直接人工、制造费用、返工产品等费用算出不同产品所耗用全部制造成本,制成成本表于次月4日前上交;3、每日与仓库核对原材料进销存帐,保证每天与仓库实际进料、发料、退料完全一致;并保证月底与仓库实际库存完全一致;并与生产部领料汇总表完全一致;二.工作明细事项:(明细)(主要针对金碟K7.5中的细节问题,我平常工作中积累起来的)1.不能过账时反复过账。2.在仓库管理系统收货时请注意选择仓库类别。3.输采购单时要在摘要栏内注明厂商送货单号,这样引出报表时有显示,利于对账时查询。4.修改采购单单价时,同时也要在仓库系统中改收货单的单价,金额才能完全一致。5.修改采购单料号时,也要相应地修改收货单的料号,否则两单不能核销。6.因为怕过账有问题,所以日常领退料在EXCEL表中完成,并每日与仓库的“原材料”账中累计领料核对。月底把品号汇总的领料数输入金碟,良品退料用负数输入领料栏。7.成品输入表中,也要每日与仓库的成品报表相核对。8.月底辅料仓会提供包装材料和辅料的发出和结存,核对后在金碟内用其它发货把本月的包装材料和辅料发出。分外发厂和本公司。9.马达系列成本月底查看领料情况和产出数是否相符,不相符时在EXCEL表中处理,从其他成品马达转入套数材料(金额)。10.漆包线领用较为特殊,计算成本的做法是,分料号在EXCEL中汇总后再在金碟内用其它发货发出,过账后的金额再在成本中摊销到各个产品中。11.月底对账后,制定出供应商付款汇总表给主管。对账Ok后写付款申请单。对账单和付款申请书需给采购确认,采购确认OK后再交主管。12.对账单核对经采购确认后回传给供应商。13.冲片和绝缘片的系数在输领退料时须注意哦。14.金碟内有些料号因工程未有提供编号,故财务自已编的编号,也需注意(如附表)。15.员工离职时,工资会计那边开出工资单,要核对。16.成本计算时注意事项二:生产的盘存材料要在EXCEL中处理。再填入成本表中。17.供应商应付汇总表的总金额要与金碟内的“采购汇总表”的金额核对上。18.金碟内月底过账后要与仓库的盘点数核对,否则调亏调盈(分良品和不良品)19.供应商送货之备品收货用其他收货单。20.如是厂商####的不良品,因厂商不接受不良品退货,只接受换货,做法是厂商用备品换货,仓库开出内部调拨单到财务,用其他发货或其它收货把不良品冲销。21.退供应商的退货单如备注后面时是“来料不良”或“良品”就从良品仓退货。如注明“生产不良”或“不良品”就从不良品仓退货。如未注明就要找仓库确认清楚。22.月底复盘原材料及生产线盘存的材料。23.输入领退料后查核事项:A。检查仓库别,工号,拉别是否正确。B。检查冲片,绝缘片,引线是否乘系数。C。退料一般是退不良品仓。24.属辅料的其他发货入“辅助生产成本”,其他的其他发货入“制造费用”。出售材料的其它发货月底核对成本时要明细给主管,她好确认未来收款的款项,要从成本的制造费用中剔除哦。25.供应商编码现有原则按取拼音大写首位:如###,编码为JRS,可以修改;26.输收料单时,有编码按编码输入,无编码按现有材料名称拼音大写字母首位(或直接在“代码表”里找);单价需看“2006原材料单价表”,以确认相同材料不同供应商不同单价;并根据采购提供最新报价随时更新单价;月末系统内对帐明细时需与已核对无误的对帐单单价金额一致;如更改购货资料需先删除“仓库收料单”再修改“购货单”再保存。27.输领、退料单需正确书写材料编码,同时注意冲片,绝缘片换算系数明细见附表;不用输入单价,过帐后软件会自动生成先进先出的单价。另编号为C0700309001A的引线端子为客户“###公司”自供的,输入领、退料单时不用输入此材料。28.一定按日期先后并按以下原则输单:先输进料单、退料单,再输领料单,最后输退料单。三.工作引导1.日常事项:a.每日进料单输入金碟,并与仓库报表核对。B.每日领退料输入EXCEL表中,并与仓库报表核对。C.每日成品入库输入EXCEL表中,并与仓库报表核对。D.主管交待的其他事项。2.月
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